2273-137-AG26Recepción conforme

EX. 5793 LIMPIEZA DE COLECTORES Y SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE LA PINTANA a compra ágil: 2273-119-COT26 MEMORANDUM 7384 SGL.

Total
$5.569.200
Neto
$4.680.000
Impuestos
$889.200
Descripción

Orden de Compra codigo: 2273-137-AG26 dirigida a NB COMERCIAL LIMITADA Para aceptar bienes o servicio contratados, proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl bodegacentralpintana@gmail.com jolave@pintana.cl fvillanueva@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Proveedor
NB76.210.339-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-03-2026
  2. Envío a proveedor
    30-03-2026
  3. Aceptación
    30-03-2026