2273-1219-SE24Recepción conforme

ENCUESTA, EXP N°35336 MEMORANDUM 26329 2273-265-R124ear

Total
$3.213.000
Neto
$2.700.000
Impuestos
$513.000
Descripción

Para aceptar bienes o servicio contratados, el proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva.La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl correo responsable de la compra; aabud@pintana.cl - karen.martinez@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Licitación de origen
2273-265-R124
Proceso
  1. Creación
    26-12-2024
  2. Envío a proveedor
    26-12-2024
  3. Aceptación
    09-01-2025