2273-1207-SE24Recepción conforme

NEUMATICOS, AMPOLLETAS, Y OTROS, EXP 31402 MEMORANDUM 27035 2273-274-L124ea

Total
$2.891.224
Neto
$2.429.600
Impuestos
$461.624
Descripción

Para aceptar bienes o servicio contratados, el proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva.La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl correo responsable de la compra; rrosas@pintana.cl , psilva@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Proceso
  1. Creación
    19-12-2024
  2. Envío a proveedor
    19-12-2024
  3. Aceptación
    24-12-2024