2273-1206-SE24Recepción conforme

EX. 34380 "MOBILIARIO OPERATIVO PROYECTOS SECPLAC" 2273-306-L124 MEMORANDUM 29958 SGL.

Total
$2.070.053
Neto
$1.739.540
Impuestos
$330.513
Descripción

Para aceptar bienes o servicio contratados, proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl, ccarrasco@pintana.cl, aaraos@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Proveedor
EASTON LIMITADA76.028.554-4
Licitación de origen
2273-306-L124
Proceso
  1. Creación
    19-12-2024
  2. Envío a proveedor
    19-12-2024
  3. Aceptación
    26-12-2024