EX. 23414 ARRIENDO VEHICULO 2273-232-R124 D. RESOLUCION 652 SGL.
- Total
- $5.600.000
- Neto
- $5.600.000
- Impuestos
- $0
Para aceptar bienes o servicio contratados, el proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el número de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl, correo responsable de la compra gmadrid@pintana.cl lsolis@pintana.cl) Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
- Proveedor
- HERNAN ALEJANDRO SANCHEZ ROJAS15.365.320-8
- Licitación de origen
- 2273-232-R124
- Creación22-11-2024
- Envío a proveedor22-11-2024
- Aceptación23-11-2024