2273-1018-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-68-LE25
- Total
- $10.957.715
- Neto
- $9.208.164
- Impuestos
- $1.749.551
Descripción
MANTENCION DE FUNCIONAMIENTO CORRECTIVA Y DE REPOSICIÓN CENTRAL RADIAL DIRECCION SEGURIDAD HUMANA. DESDE 2273-68-LE25 Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público. Factura: - fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. -En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl, jolave@pintana.cl, thernandez@pintana.cl
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
- Proveedor
- SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO GBTEL LIMITADA76.052.735-1
- Licitación de origen
- 2273-68-LE25
Proceso
- Creación22-10-2025
- Envío a proveedor02-12-2025
- Aceptación02-12-2025