2271-83-SE26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-35-L126
- Total
- $639.387
- Neto
- $537.300
- Impuestos
- $102.087
Descripción
Adquisición de insumos computacionales DESDE 2271-35-L126. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES, EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO CON GUIA DE DESPACHO EN OMAR PAGE 2075, INTERIOR AEROPUERTO AMB, PREVIA COORDINACIÓN CON EL SR LUIS SANCHEZ O JUAN VALENZUELA AL FONO 2-24363488, 2-24363017 O 2-24363077 O MEDIANTE CORREO ELECTRONICO: lsanchez@dgac.gob.cl, juan.valenzuelac@dgac.gob.cl, of.abastecimientozac@dgac.gob.cl UNA VEZ VALIDADA LA FACTURA ELECTRÓNICA POR EL SII, EL PROVEEDOR DEBE ENVIARLA AL CORREO DTE.RECEPCION@DGAC.CL CON EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA NOTA: ESTA INSTITUCION RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO (ART.37 DE LA LEY 16.752)
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
- Proveedor
- itg ltda.76.493.820-8
- Licitación de origen
- 2271-35-L126
Proceso
- Creación27-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor01-06-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación02-06-2026, 12:00 a. m.