2271-77-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-28-LE24

Total
$19.772.459
Neto
$16.615.512
Impuestos
$3.156.947
Descripción

Limpieza de vidrios de torre de control y oficinas DESDE 2271-28-LE24 UNA VEZ VALIDADA LA FACTURA ELECTRÓNICA POR EL SII, EL PROVEEDOR DEBE ENVIARLA AL CORREO DTE.RECEPCION@DGAC.CL CON EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA. NOTA: DENTRO DE LOS IMPUESTOS QUE AFECTAN A LA O LAS FACTURAS DEBERÁ CONSIDERARSE EL 2% ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY N° 16.752

Partes
Proveedor
MARÍA CECILIA SÁNCHEZ HERRERA13.362.361-2
Licitación de origen
2271-28-LE24
Proceso
  1. Creación
    10-04-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-05-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-05-2024, 12:00 a. m.