2271-68-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-37-LE26

Total
$13.228.040
Neto
$11.116.000
Impuestos
$2.112.040
Descripción

PLAZO DE ENTREGA. 06 DÍAS HÁBILES. EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO CON GUIA DE DESPACHO EN OMAR PAGE 2070, INTERIOR AEROPUERTO AMB, PREVIA COORDINACIÓN CON JUAN VALENZUELA Y LUIS SANCHEZ AL FONO 224363488, 224363017 O 224363077 O MEDIANTE CORREO ELECTRONICO: lsanchez@dgac.gob.cl, juan.valenzuelac@dgac.gob.cl, of-abastecimiento-zac@dgac.gob.cl UNA VEZ VALIDADA LA FACTURA ELECTRÓNICA POR EL SII, EL PROVEEDOR DEBE ENVIARLA AL CORREO DTE.RECEPCION@DGAC.CL CON EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA NOTA: ESTA INSTITUCION RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO (ART.37 DE LA LEY 16.752)

Partes
Proveedor
EnerPhi SpA77.189.526-3
Licitación de origen
2271-37-LE26
Proceso
  1. Creación
    15-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-05-2026, 12:00 a. m.