2270-75-AG26Aceptada
Exp N°34047 - Adquisicion de Material grafico para Programa Migrantes - Salud Publica.
- Total
- $978.180
- Neto
- $822.000
- Impuestos
- $156.180
Exp N°34047 - Adquisicion de Material grafico para Programa Migrantes - Salud Publica. Contacto: Luciano Pinilla; luciano.pinilla@redsalud.gob.cl Una vez indicada la recepción conforme por parte del área técnica, se debe facturar con los siguientes datos: SEÑOR (ES): SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA ó SEREMI SALUD DE TARAPACA DIRECCION: THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR RUT: 61601000-K CIUDAD: IQUIQUE GIRO: SERVICIO PUBLICO FORMA DE PAGO: CRÉDITO (indicar Nº O/C en campo de referencia 801) Enviar la Factura en formato XML a correo subsalrecepcion@custodium.com antes de 72 horas desde emitida. Orden de compra tiene plazo 24horas después emitida. Plazo de entrega corre desde el dia de emisión de la Orden de Compra.
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