2270-578-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2270-90-L111

Total
$166.576
Neto
$139.980
Impuestos
$26.596
Descripción

COMPRA MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA DEPTO. SALUD PÚBLICA. SOL. Nº 278 PROG: 7919-722 RES. Nº 446 LICITACIÓN RES. Nº 506 ADJUDICACIÓN

Partes
Proveedor
COMERCIAL CPR LIMITADA76.005.192-6
Licitación de origen
2270-90-L111
Proceso
  1. Creación
    21-09-2011
  2. Envío a proveedor
    21-09-2011
  3. Aceptación
    26-09-2011