2270-47-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2270-47-COT26

Total
$3.006.952
Neto
$2.526.850
Impuestos
$480.102
Descripción

Orden de Compra codigo: 2270-47-AG26 dirigida a SEGURYCEL SA Para coordinar contactarse a los correos sandra.risso@redsalud.gob.cl, karen.rodriguez@redsalud.gob.cl y emilio.paredes@redsalud.gob.cl DIRECCIÓN DE ENTREGA: PEDRO LAGOS # 838, IQUIQUE. Una vez indicada la recepción conforme por parte del área técnica, se debe facturar con los siguientes datos: SEÑOR (ES): SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA ó SEREMI SALUD DE TARAPACA DIRECCION : THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR RUT : 61601000-K CIUDAD : IQUIQUE GIRO : SERVICIO PUBLICO FORMA DE PAGO: CRÉDITO (indicat Nº O/C en campo de referencia 801) Enviar la Factura en formato XML a correo subsalrecepcion@custodium.com antes de 72 horas desde emitida.

Partes
Proveedor
SEGURYCEL SA99.510.910-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-05-2026, 12:00 a. m.