Exp N°24036 - Compra de Insumos de Aseo - DDI
- Total
- $6.180.128
- Neto
- $5.193.385
- Impuestos
- $986.743
Exp N°24036 - Compra de Insumos de Aseo - DDI Contacto: Julio Ruiz; julio.ruiz@redsalud.gob.cl Numero Telefono: +56 9 93698753 Una vez indicada la recepción conforme por parte del área técnica, se debe facturar con los siguientes datos: SEÑOR (ES): SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA ó SEREMI SALUD DE TARAPACA DIRECCION: THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR RUT: 61601000-K CIUDAD: IQUIQUE GIRO: SERVICIO PUBLICO FORMA DE PAGO: CRÉDITO (indicar Nº O/C en campo de referencia 801) Enviar la Factura en formato XML a correo subsalrecepcion@custodium.com antes de 72 horas desde emitida. Orden de compra tiene plazo 24horas después emitida. Plazo de entrega corre desde el dia de emisión de la Orden de Compra. Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.
- Organismo comprador
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
- Proveedor
- ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ9.454.737-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación13-04-2026
- Envío a proveedor13-04-2026
- Aceptación14-04-2026