2270-32-SE26Aceptada
EXP 13745/2026 SERVICIO DE ASEO ABRIL 2026
- Total
- $8.000.000
- Neto
- $6.722.689
- Impuestos
- $1.277.311
Descripción
"La factura debe ser emitida con los siguientes datos: SEÑOR (ES): SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA ó SEREMI SALUD DE TARAPACA DIRECCION : THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR RUT : 61601000-K CIUDAD : IQUIQUE GIRO : SERVICIO PUBLICO FORMA DE PAGO : CRÉDITO Enviar XML a casilla subsalrecepcion@custodium.com La Seremi de Salud de Tarapacá no tiene convenio con ninguna empresa de transporte, por lo que siempre solicitamos al proveedor incluya el flete y todo artículo comprado debe ser puesto en bodega. Emitir la factura, una vez hecha la recepción conforme. Deben facturar indicando en campo referencia (801) el ID de OC idéntico a como aparece en mercado público."
Partes
- Organismo comprador
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
- Proveedor
- HILDA JESUSA GARCÍA LÓPEZ14.639.595-3
- Licitación de origen
- 2270-11-LP26
Proceso
- Creación01-04-2026
- Envío a proveedor01-04-2026
- Aceptación01-04-2026