2270-265-AG24Recepción conforme

EXP40443/2024 ALOJAMIENTO FUNCIONARIAS JORNADA REGIONAL INFANCIA

Total
$233.240
Neto
$196.000
Impuestos
$37.240
Descripción

"La factura debe ser emitida con los siguientes datos: SEÑOR (ES): SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA ó SEREMI SALUD DE TARAPACA DIRECCION : THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR RUT : 61601000-K CIUDAD : IQUIQUE GIRO : SERVICIO PUBLICO FORMA DE PAGO : CRÉDITO Enviar XML a casilla subsalrecepcion@custodium.com La Seremi de Salud de Tarapacá no tiene convenio con ninguna empresa de transporte, por lo que siempre solicitamos al proveedor incluya el flete y todo artículo comprado debe ser puesto en bodega. Emitir la factura, una vez hecha la recepción conforme. Deben facturar indicando en campo referencia (801) el ID de OC idéntico a como aparece en mercado público."

Partes
Proveedor
Roxana76.317.843-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-07-2024
  2. Envío a proveedor
    31-07-2024
  3. Aceptación
    08-08-2024