2252-5195-SE10Aceptada

MR /PROG. SEPTIEMBRE insumos ITEM 2204005

Total
$1.773.100
Neto
$1.490.000
Impuestos
$283.100
Descripción

DESPACHO EN BODEGA DE 8:30 A 13:30, FONO 5755807 Ó 5755947. ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ORDEN DE COMPRA E INCLUIR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA. MR /PROG. SEPTIEMBRE insumos ITEM 2204005

Proceso
  1. Creación
    01-09-2010
  2. Envío a proveedor
    03-09-2010
  3. Aceptación
    03-09-2010