2249-275-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-155-L113

Total
$2.291.940
Neto
$1.926.000
Impuestos
$365.940
Descripción

1.- ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES CON FACTURA EN LA DIRECCION DE FACTURACION 2.- FACTURAR A : DGAC, MUSEO AERONAUTICO Rut: 61.104.000-8 AV. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5100 CERRILLOS; AT. SRTA. EVELYN CORRAL 3.- RECEPCION LUN-VIE DE 8:00 A 16:00

Partes
Licitación de origen
2249-155-L113
Proceso
  1. Creación
    12-11-2013
  2. Envío a proveedor
    22-11-2013
  3. Aceptación
    22-11-2013