2249-183-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-51-L119

Total
$241.570
Neto
$203.000
Impuestos
$38.570
Descripción

*ENTREGAR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. *EMITIR FACTURA IGUAL QUE ORDEN DE COMPRA, PARA SU RECEPCIÓN OFICIAL Y POSTERIOR PAGO, DEBERÁ ENVIAR FACTURA AL REPOSITORIO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORREO: dte.recepcion@dgac

Partes
Proveedor
SANDRA HUENCHUAL12.020.249-9
Licitación de origen
2249-51-L119
Proceso
  1. Creación
    02-07-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-07-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-07-2019, 12:00 a. m.