2211-65-AG24Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-62-COT24 MATERIAL DE ASEO SOL 10 ADMINISTRACION
- Total
- $1.159.810
- Neto
- $974.630
- Impuestos
- $185.180
Orden de Compra codigo: 2211-65-AG24 dirigida a INGENIERIA Y MANTENCION INDUSTRIAL IMTEC SPA MATERIAL DE ASEO SOL 10 ADMINISTRACION Por Favor enviar factura a correo kastorga@munilimache.cl, y datos bancarios para realizar transferencia electronica. HORARIO DE BODEGA Lunes a Jueves 08:30 a 13:00 horas 15:00 a 16:00 hora Viernes 08:30 a 13:00 horas Telefono; 443570595 Se solicita el despacho total de los productos indicados en orden de compra.
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