2211-375-AG26Aceptada

Sol. 182 Materiales Varios DESARROLLO COMUNITARIO PRODESAL

Total
$247.283
Neto
$207.801
Impuestos
$39.482
Descripción

Sol. 182 Materiales Varios DESARROLLO COMUNITARIO PRODESAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-402-COT26 Orden de Compra codigo: 2211-375-AG26 dirigida a SOC COMERCIALIZADORA MI VALLE LIMITADA Enviar factura a "Constanza Aylin Lobos Mancilla" clobos@munilimache.cl Cc: chernandez@munilimache.cl Adjuntar CTA CTE pvalenzuela@munilimache.cl Nombre responsable de pago Ernesto Valdebenito Mena Teléfono del responsable de pago 332297276 Correo del responsable de pago evaldebenito@munilimache.cl PROVEEDOR SE AJUSTA A LAS EETT SOLICITADAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
Proveedor
Mi Valle77.704.830-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-04-2026
  2. Envío a proveedor
    14-04-2026
  3. Aceptación
    29-04-2026