2211-183-AG26Aceptada

Sol. 02 Materiales Computacionales ENCARGADO DE INFORMÁTICA

Total
$986.986
Neto
$829.400
Impuestos
$157.586
Descripción

Sol. 02 Materiales Computacionales ENCARGADO DE INFORMÁTICA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-190-COT26 Orden de Compra codigo: 2211-183-AG26 dirigida a SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCOM LIMITADA Enviar factura a "Moisés Escaffi Rojas" mescaffi@munilimache.cl Cc: chernandez@munilimache.cl Adjuntar CTA CTE pvalenzuela@munilimache.cl Nombre responsable de pago Ernesto Valdebenito Mena Teléfono del responsable de pago 332297276 Correo del responsable de pago evaldebenito@munilimache.cl PROVEEDOR SE AJUSTA A LAS EETT SOLICITADAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-02-2026
  2. Envío a proveedor
    16-02-2026
  3. Aceptación
    17-02-2026