2207-88-SE09Enviada a proveedor

articulos ferreteria

Total
$14.800
Neto
$12.437
Impuestos
$2.363
Descripción

REGULARiZA ADMINISTRATIVAMENTE FACTURA N°37866 DE FECHA 02/02/2009 POR $14.800. orden de compra 82/09. para fabricacion de DEPOSITO DE BASURA

Partes
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-02-2009
  2. Envío a proveedor
    03-02-2009