2207-836-SE10Enviada a proveedor

INSUMOS SALA ESTIMULACION

Total
$8.820
Neto
$7.412
Impuestos
$1.408
Descripción

Adquisicion de insumos, regulariza administrativamnete factura Nº 43513 de COMERCIALIZADORA CVA de fecha 29/10/2010 por un monto $ 8.820

Partes
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-12-2010
  2. Envío a proveedor
    04-12-2010