2207-60-SE09Enviada a proveedor

articulos ferreteria

Total
$3.600
Neto
$3.026
Impuestos
$575
Descripción

REGULARiZA ADMINISTRATIVAMENTE FACTURA N°37669 DE FECHA 20/01/2009 POR $3.600. orden de compra 59/09 compra de articulos para confeccion de deposito de basuras

Partes
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-01-2009
  2. Envío a proveedor
    28-01-2009