2207-11563-SE08Enviada a proveedor

FERRETERIA

Total
$72.910
Neto
$72.910
Impuestos
$0
Descripción

REQUIERE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION EN SERVICIO HOSPITALIZADOS Y CONSTRUCCION DEPOSITO DE OXIGENO. CANCELA FACTURA N°36029 DE FECHA 28 DE AGOSTO-08. ORDEN DE COMPRA N° 768.

Partes
Proveedor
Com. e Inmob. CVA. Ltda.77.014.550-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-09-2008
  2. Envío a proveedor
    09-09-2008