2196-2714-AG25Recepción conforme

ADQUSICION PRECINTOS PLASTICOS CON NUMERO a compra ágil: 2196-102-COT25

Total
$68.651
Neto
$47.700
Impuestos
$10.961
Descripción

FACTURACION A 30 DIAS, DESPACHO 48 HRS DE EMITIDA ORDEN DE COMPRA. HORARIOS DE ATENCION EN BODEGA: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:30 Y DE 14:30 A 17:00 HRS VIERNES DE 09:00 A 13:15 Y DE 14:30 A 16:00 HRS SE SOLICITA VUESTROS CONDUCTORES RESPETAR SEÑALETICA Y HORARIOS DE ATENCION. SE SOLICITA QUE AL MOMENTO DE FACTURAR PUEDAN VENIR INCLUIDOS LOS DATOS DE TRANSFERENCIA Y ALGUN FONO Y CORREO DE CONTACTO. Orden de Compra codigo: 2196-2714-AG25 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL NEOTECH SPA

Partes
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL NEOTECH SPA77.286.085-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-04-2025
  2. Envío a proveedor
    14-04-2025
  3. Aceptación
    15-04-2025