2196-2560-SE25Recepción conforme

1ER SERVICIO AÑO 2025 DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y OBRA DE MANO EN REPARACIONES Y MANTENCIÓN GENERAL POR 24 MESES DESDE 2196-7-LE24

Total
$2.367.386
Neto
$1.989.400
Impuestos
$377.986
Descripción

“Instruir a vuestros conductores respetar el límite de velocidad máximo de tránsito interno 20 KM/H”. “Las facturaciones que se realizan a nombre del hospital, requieren incluir anotada correctamente en la Glosa 801 el número de Orden de Compra emitida por el hospital, remitir XML a casilla: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM y factura en formato PDF a pabloe.rodriguez@redsalud.gob.cl” PARA CONSULTAS DE PAGO FACTURA, EL PROVEEDOR DEBE LLAMAR A: MICHELLE SERENO 25765357 / Jenny mena 225765354

Partes
Proveedor
SERVOMAC SPA76.638.901-5
Licitación de origen
2196-7-LE24
Proceso
  1. Creación
    26-02-2025
  2. Envío a proveedor
    26-02-2025
  3. Aceptación
    26-02-2025