2196-225-SE24Recepción conforme

AUMENTO DE CONTRATO MANTENCION, ASEO UTHIRI 1 Y 2 Y CALIDAD EN SEDE SOCIAL DESDE 2196-15-LP23

Total
$3.557.328
Neto
$3.557.328
Impuestos
$0
Descripción

“Instruir a vuestros conductores respetar el límite de velocidad máximo de tránsito interno 20 KM/H”. “Las facturaciones que se realizan a nombre del hospital, requieren incluir anotada correctamente en la Glosa 801 el número de Orden de Compra emitida por el hospital, remitir XML a casilla: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM y factura en formato PDF a pabloe.rodriguez@redsalud.gob.cl” PARA CONSULTAS DE PAGO FACTURA, EL PROVEEDOR DEBE LLAMAR A: MICHELLE SERENO 25765357 / Jenny mena 225765354

Partes
Licitación de origen
2196-15-LP23
Proceso
  1. Creación
    14-03-2024
  2. Envío a proveedor
    25-03-2024
  3. Aceptación
    26-03-2024