2196-116-SE24Recepción conforme

13VO SERVICIO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y OBRA DE MANO EN REPARACIONES Y MANTENCIÓN GENERAL DESDE 2196-1-LE22

Total
$2.102.556
Neto
$1.766.854
Impuestos
$335.702
Descripción

“Instruir a vuestros conductores respetar el límite de velocidad máximo de tránsito interno 20 KM/H”. “Las facturaciones que se realizan a nombre del hospital, requieren incluir anotada correctamente en la Glosa 801 el número de Orden de Compra emitida por el hospital, remitir XML a casilla: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM y factura en formato PDF a pabloe.rodriguez@redsalud.gob.cl” PARA CONSULTAS DE PAGO FACTURA, EL PROVEEDOR DEBE LLAMAR A: MICHELLE SERENO 25765357 / Jenny mena 225765354

Partes
Licitación de origen
2196-1-LE22
Proceso
  1. Creación
    15-02-2024
  2. Envío a proveedor
    15-02-2024
  3. Aceptación
    15-02-2024