2195-341-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-84-L113

Total
$25.659
Neto
$21.562
Impuestos
$4.097
Descripción

INSUMOS SALA REHABILITACIÓN DESDE 2195-84-L113

Partes
Organismo comprador
Hospital de Corral
Licitación de origen
2195-84-L113
Proceso
  1. Creación
    08-10-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-10-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-10-2013, 12:00 a. m.