218-91-AG26Aceptada

Insumos para actividades en terreno donde participa la comunidad - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-63-COT26

Total
$2.400.278
Neto
$2.017.040
Impuestos
$383.238
Descripción

Despachar en Santa Rosa 2606, Segundo Piso, Departamento de Comunicaciones contacto para la Orden de Compra: Daniela Miranda, danielamiranda@sanjoaquin.cl, fono: 228108410 Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de orden de compra en el sistema AL MOMENTO DE FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal. 2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (número de Certificado de Conformidad) 3. Debe incluir el Código CC y la OC, en la factura 4. La factura debe indicar que es a crédito. 5. Que la falta de cualquiera de los puntos señalados en el 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-02-2026, 12:00 a. m.