218-74-AG26Aceptada

Adquisición de materiales de oficina y artículos de aseo para el proceso de permisos de circulación año 2026. .Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-51-COT26

Total
$993.759
Neto
$835.092
Impuestos
$158.667
Descripción

La Dirección de Gestión Administrativa requiere adquirir materiales de oficina y artículos de aseo para el proceso de permisos de circulación año 2026. Orden de Compra codigo: 218-74-AG26 dirigida a SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. AL MOMENTO DE FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal. 2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (número de Certificado de Conformidad) 3. Debe incluir el Código CC y la OC, en la factura 4. La factura debe indicar que es a crédito. 5. Que la falta de cualquiera de los puntos señalados en el 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura. ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl COORDINAR ENTREGA CON MARCELO LÓPEZ AL CORREO: marcelolopezdea@sanjoaquin.cl, O AL FONO: 228108314.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-02-2026, 12:00 a. m.