218-74-AG26Aceptada
Adquisición de materiales de oficina y artículos de aseo para el proceso de permisos de circulación año 2026. .Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-51-COT26
- Total
- $993.759
- Neto
- $835.092
- Impuestos
- $158.667
La Dirección de Gestión Administrativa requiere adquirir materiales de oficina y artículos de aseo para el proceso de permisos de circulación año 2026. Orden de Compra codigo: 218-74-AG26 dirigida a SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. AL MOMENTO DE FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal. 2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (número de Certificado de Conformidad) 3. Debe incluir el Código CC y la OC, en la factura 4. La factura debe indicar que es a crédito. 5. Que la falta de cualquiera de los puntos señalados en el 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura. ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl COORDINAR ENTREGA CON MARCELO LÓPEZ AL CORREO: marcelolopezdea@sanjoaquin.cl, O AL FONO: 228108314.
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