218-261-AG26Aceptada
COMPRA DE IMPRESORA PARA LABORES REALIZADAS POR EQUIPO DEL PROGRAMA VINCULOS CONVOCATORIA 2024 A. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-268-COT26
- Total
- $211.707
- Neto
- $177.905
- Impuestos
- $33.802
COMPRA DE IMPRESORA PARA LABORES REALIZADAS POR EQUIPO DEL PROGRAMA VINCULOS CONVOCATORIA 2024 AOrden de Compra codigo: 218-261-AG26 dirigida a CHILE POSTULANDO SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. AL MOMENTO DE FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal. 2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (número de Certificado de Conformidad) 3. Debe incluir el Código CC y la OC, en la factura 4. La factura debe indicar que es a crédito. 5. Que la falta de cualquiera de los puntos señalados en el 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura. ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl COORDINAR ENTREGA CON Mónica Rojas AL CORREO: monicarojas@sanjoaquin.cl O AL FONO: +56 228108306
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