218-252-AG26Aceptada

Zapatos de seguridad, para funcionarios del Depto. de Aseo - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-225-COT26

Total
$942.361
Neto
$791.900
Impuestos
$150.461
Descripción

Despachar en Sierra Bella 2816, dependencias de la Dirección Medioambiente Aseo y Ornato contacto para la Orden de Compra Gabriel Zuñiga, gabrielzuniga@sanjoaquin.cl fono: 228108417 Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de orden de compra en el sistema. AL MOMENTO DE FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal. 2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (número de Certificado de Conformidad) 3. Debe incluir el Código CC y la OC, en la factura 4. La factura debe indicar que es a crédito. 5. Que la falta de cualquiera de los puntos señalados en el 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Proveedor
SUMINISTROS NACIONALES SPA77.030.658-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-05-2026, 12:00 a. m.