218-241-AG26Aceptada

Materiales de Impresión, Fotocopiado y Encuadernación para Programa Vinculos Versión 2024 B -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-248-COT26

Total
$273.881
Neto
$230.152
Impuestos
$43.729
Descripción

Adquisición de Materiales de Impresión, Fotocopiado y Encuadernación para actividades a realizar con ususarios del Programa Vinculo Versión 2024B. Despachar en Catruman 279, Casa del Adulto Mayor, contacto para la compra Sra. Mónica Rojas, fono: 957464224. Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de orden de compra en el sistema. AL MOMENTO DE FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal. 2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (número de Certificado de Conformidad) 3. Debe incluir el Código CC y la OC, en la factura 4. La factura debe indicar que es a crédito. 5. Que la falta de cualquiera de los puntos señalados en el 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Proveedor
E-PROVEE SPA77.042.972-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026
  2. Envío a proveedor
    27-04-2026
  3. Aceptación
    29-04-2026