218-229-SE26Aceptada

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIARIO COMUNAL. ORDEN DE COMPRA DESDE 218-14-LE26

Total
$9.157.050
Neto
$7.695.000
Impuestos
$1.462.050
Descripción

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIARIO COMUNAL DESDE 218-14-LE26 Coordinar despacho con Daniela Miranda danielamiranda@sanjoaquin.cl o al fono +56 228108410 AL MOMENTO DE FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal. 2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (número de Certificado de Conformidad) 3. Debe incluir el Código CC y la OC, en la factura 4. La factura debe indicar que es a crédito. 5. Que la falta de cualquiera de los puntos señalados en el 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura. ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
218-14-LE26
Proceso
  1. Creación
    17-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-04-2026, 12:00 a. m.