218-216-AG26Aceptada
ADQUISICION DE INSUMOS DE REPOSTERIA Y ALIMENTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-219-COT26
- Total
- $1.018.158
- Neto
- $855.595
- Impuestos
- $162.563
Adquisición de insumos de Repostería y Alimentos en el marco del programa SOMOS BARRIO CODIGO SB25-IPSO-0016. Orden de Compra codigo: 218-216-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA RENEW SPA, Cotización 218-219-COT26. AL FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal. 2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (Nº de Certificado de Conformidad) 3. Incluir el Código CC y la OC, en la factura 4. La factura debe indicar que es a crédito. 5. Que la falta de cualquiera de los puntos Nº 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura. ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl. CONTACTO ANDRES MANQUEAN JARA, FONO 228108368 email: andresmanquean@sanjoaquin.cl o abnermoreno@sanjoaquin.cl
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