218-185-AG26Aceptada

Provisión de artículos de oficina - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-173-COT26

Total
$5.945.280
Neto
$4.996.034
Impuestos
$949.246
Descripción

Adquisición de artículos de oficina, para dependencias municipales Despachar en Av. Santa Rosa 2606, 3º piso Bodega Central. Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de orden de compra en el sistema AL MOMENTO DE FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal. 2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (número de Certificado de Conformidad) 3. Debe incluir el Código CC y la OC, en la factura 4. La factura debe indicar que es a crédito. 5. Que la falta de cualquiera de los puntos señalados en el 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Proveedor
COMERCIAL STORE 360 SPA77.327.173-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-04-2026, 12:00 a. m.