218-168-AG26Aceptada

Adquisición de 45 rollos de papel para plotter para Dom y Secplan 2026 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-155-COT26

Total
$416.167
Neto
$349.720
Impuestos
$66.447
Descripción

Despachar en Santa Rosa 2606, tercer piso, Bodega Central contacto para la Orden de Compra: Alejandro Adio Quintul, alejandroadio@sanjoaquin.cl, fono: +56995734210 Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de orden de compra en el sistema AL MOMENTO DE FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal. 2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (número de Certificado de Conformidad) 3. Debe incluir el Código CC y la OC, en la factura 4. La factura debe indicar que es a crédito. 5. Que la falta de cualquiera de los puntos señalados en el 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Proveedor
Claudio Hernan76.709.823-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-03-2026
  2. Envío a proveedor
    25-03-2026
  3. Aceptación
    26-03-2026