218-148-AG26Aceptada

Adquisición de artículos y herramientas para realización de trabajos en terreno por la unidad de producción de comunicaciones - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-122-COT26

Total
$4.980.650
Neto
$4.185.420
Impuestos
$795.230
Descripción

Despachar en Santa Rosa 2606, Segundo Piso, Departamento de Comunicaciones contacto para la Orden de Compra: Daniela Miranda, danielamiranda@sanjoaquin.cl, fono: 228108410 Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de orden de compra en el sistema AL MOMENTO DE FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal. 2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (número de Certificado de Conformidad) 3. Debe incluir el Código CC y la OC, en la factura 4. La factura debe indicar que es a crédito. 5. Que la falta de cualquiera de los puntos señalados en el 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Proveedor
INVERSIONES TS SPA77.664.479-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-03-2026, 12:00 a. m.