2150-139-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2150-46-LE18

Total
$553.350
Neto
$465.000
Impuestos
$88.350
Descripción

INSUMOS DENTALES, INSUMOS SALA REHABILITACION, INSUMOS DE PODOLOGIA, INSUMOS CENTRAL DE ALIMENTACION, TERMOMETROS AMBIENTALES, CILINDRO DE OXIGENO DESDE 2150-46-LE18ENVIO DE FACTURAS: ofparteshfl@ssconcepcion.cl HORARIO DE RECEPPCION DE MERCADERIA -Lune

Proceso
  1. Creación
    06-02-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-02-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-02-2019, 12:00 a. m.