2146-264-SE26Enviada a proveedor
ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-9-LE26
- Total
- $199.549
- Neto
- $167.688
- Impuestos
- $31.861
RESOLUCION EXENTA N°439-81 por convenio suministro para la compra de insumos y material de aseo, requerido mediante solicitud de compra n°246 de fecha 27 de meyo de 2026, solicitado por Subdirector Administrativo con cargo a la cuenta 22.04.007.002 denominada otros materiales y útiles de aseo.
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