2146-264-SE26Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-9-LE26

Total
$199.549
Neto
$167.688
Impuestos
$31.861
Descripción

RESOLUCION EXENTA N°439-81 por convenio suministro para la compra de insumos y material de aseo, requerido mediante solicitud de compra n°246 de fecha 27 de meyo de 2026, solicitado por Subdirector Administrativo con cargo a la cuenta 22.04.007.002 denominada otros materiales y útiles de aseo.

Partes
Proceso
  1. Creación
    02-06-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-06-2026, 12:00 a. m.