2136-675-AG25Recepción conforme

MANTENCIÓN ANUAL EXTINTORES SOLICITUD 831

Total
$761.600
Neto
$640.000
Impuestos
$121.600
Descripción

MANTENCIÓN ANUAL EXTINTORES SOLICITUD 831 PARA EL HOSPITAL DE FRUTILLAR. SOLICITADO POR PABLO VAESQUEZ, COMPRADOR GISSELL RUIZ. *FACTURA DEBE EMITIRSE POSTERIOR A LA RECEPCION EN EL HOSPITAL. *FACTURA DEBE INDICAR N° COMPLETO DE OC EN CAMPO DE REFERENCIA 801 Y EL ARCHIVO EN FORMATO XML DEBE SER ENVIADO A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM *FACTURA DEBE SER A CREDITO Y PAGO ES A 30 DÍAS DESDE SU EMISIÓN Orden de Compra codigo: 2136-675-AG25 dirigida a EXTINTORES AMAGO SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2136-323-COT25

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
Proveedor
EXTINTORES AMAGO SPA77.882.968-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-08-2025, 12:00 a. m.