2136-378-AG24Recepción conforme

PARCHE Y PEGAMENTOS DEA PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN

Total
$454.699
Neto
$357.100
Impuestos
$72.599
Descripción

ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE PARCHE Y PEGAMENTOS DEA PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN DESPACHAR EN CALLE LAS PIEDRAS S/N HOSPITAL DE FRUTILLAR/ EN HORARIOS DE 08.00 A 13.00 Y DE 14.00 A 16.45 HRS VIERNES HASTA 16.00 HRS CON PAULINA FUENTES, ENCARGADA DE BODEGA HOSPITAL DE FRUTILLAR. *PRODUCTOS/INSUMOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO. *FACTURA DEBE EMITIRSE POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME. *FACTURA DEBE INDICAR N° COMPLETO DE OC EN CAMPO DE REFERENCIA 801 Y EL ARCHIVO EN FORMATO XML DEBE SER ENVIADO A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM *FACTURA DEBE SER A CREDITO Y PAGO ES A 30 DÍAS DESDE SU EMISIÓN Orden de Compra codigo: 2136-378-AG24 dirigida a EXTINTORES START FIRE Y COMPANIA LIMITADA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2136-184-COT24

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
Proveedor
START FIRE Y CIA. LTDA.76.615.160-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-05-2024
  2. Envío a proveedor
    17-05-2024
  3. Aceptación
    23-05-2024