2136-37-AG25Recepción conforme

MATERIALES FERRETERIA PARA MANTENCION SOL. 4

Total
$6.723.500
Neto
$5.650.000
Impuestos
$1.073.500
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL HOSPITAL DE FRUTILLAR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° _420 DE FRANCISCO MATURANA - COMPRADOR SARA CERON DESPACHAR EN CALLE LAS PIEDRAS S/N HOSPITAL DE FRUTILLAR/ EN HORARIOS DE 08.00 A 13.00 Y DE 14.00 A 16.45 HRS VIERNES HASTA 16.00 HRS CON PAULINA FUENTES, ENCARGADA DE BODEGA HOSPITAL DE FRUTILLAR. (U OTRO) *PRODUCTOS/INSUMOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO. *FACTURA DEBE EMITIRSE POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME. *FACTURA DEBE INDICAR N° COMPLETO DE OC EN CAMPO DE REFERENCIA 801 Y EL ARCHIVO EN FORMATO XML DEBE SER ENVIADO A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM *FACTURA DEBE SER A CREDITO Y PAGO ES A 30 DÍAS DESDE SU EMISIÓN Orden de Compra codigo: 2136-37-AG25 dirigida a FERREKRONT SPA 2136-16-COT25

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
Proveedor
FERREKRONT SPA78.011.839-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-01-2025
  2. Envío a proveedor
    21-01-2025
  3. Aceptación
    21-01-2025