2136-262-AG25Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2136-121-COT25
- Total
- $190.400
- Neto
- $160.000
- Impuestos
- $30.400
Orden de Compra codigo: 2136-262-AG25 dirigida a GRAFICA FAUNDEZ SPA COMPRA de rótulos para alimentación para identificación de bandejas y regímenes de pacientes. PARA EL HOSPITAL DE FRUTILLAR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 580 SOLICITADO POR PAOLA FINSCHI SANTIBAÑEZ, COMPRADOR CAMILA MANCILLA CAIPICHUN DESPACHAR EN HORARIOS DE 08.00 A 13.00 Y DE 14.00 A 16.45 HRS VIERNES HASTA 16.00 HRS CON PAULINA FUENTES (FONO 652326922), ENCARGADA DE BODEGA HOSPITAL DE FRUTILLAR. *PRODUCTOS/INSUMOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO. *FACTURA DEBE EMITIRSE POSTERIOR A LA RECEPCION EN EL HOSPITAL. *FACTURA DEBE INDICAR N° COMPLETO DE OC EN CAMPO DE REFERENCIA 801 Y EL ARCHIVO EN FORMATO XML DEBE SER ENVIADO A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM *FACTURA DEBE SER A CREDITO Y PAGO ES A 30 DÍAS DESDE SU EMISIÓN
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