2130-2089-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2130-25-L113

Total
$50.733
Neto
$42.633
Impuestos
$8.100
Descripción

Suministro de Materiales de Aseo DESDE 2130-25-L113, Programa Mes de Marzo 2014. Cuenta N°1.

Partes
Organismo comprador
Hospital Las Higueras
Licitación de origen
2130-25-L113
Proceso
  1. Creación
    25-02-2014
  2. Envío a proveedor
    26-02-2014
  3. Aceptación
    03-03-2014