2123-281-AG23Recepción conforme

DAF cso RAMOS DE FLORES CUENTA PUBLICA - SAR 623

Total
$249.900
Neto
$210.000
Impuestos
$39.900
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2123-297-COT23 BLANCO N°1514, VALPARAÍSO SAR 623 Dirección de facturación: MELGAREJO 669 PISO 6 VALPARAISO o BLANCO 1514 3er piso, VALPARAISO. Acompañar OC a factura. Solo la OC aceptada se tramitará a pago. Se aceptará por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclama en contra de su contenido dentro de los 8 días CORRIDOS. Enviar facturación electrónica a subsalrecepcion@custodium.com y secretariafinanzas.ssrv@redsalud.gob.cl

Partes
Proveedor
MASTER - C SPA77.106.744-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-05-2023
  2. Envío a proveedor
    26-05-2023
  3. Aceptación
    27-05-2023