2120-894-SE13Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-105-L113
- Total
- $106.362
- Neto
- $89.380
- Impuestos
- $16.982
Prog Abril PPTO. Abril 2013 Ítem 22-04-005 ID 2120-105-L113 Despachar en bodega de insumos c/guía despacho ó 2 Copia de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs .O/C
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