2120-849-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-11-L113

Total
$217.770
Neto
$183.000
Impuestos
$34.770
Descripción

Prog. Febrero PPTO.Abril Ítem 2204005 ID 2120-11-L112 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 105678

Partes
Licitación de origen
2120-11-L113
Proceso
  1. Creación
    02-04-2013
  2. Envío a proveedor
    10-04-2013